| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|
на |
31 декабря |
20 |
11 |
г. |
|
|
КОДЫ |
|
Форма № 1 по ОКУД |
|
0710001 |
|
Дата (год, месяц, число) |
|
2011 |
12 |
31 |
| Организация |
ОАО "Аптека № 291" |
|
по ОКПО |
|
21232708 |
| Идентификационный
номер налогоплательщика |
|
ИНН |
|
6314013530 |
| Вид
деятельности |
|
|
|
по ОКВЭД |
|
70.20 |
| Организационно-правовая
форма/форма собственности |
|
|
|
|
| |
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
| Единица
измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
|
|
по ОКЕИ |
|
384 |
| Местонахождение
(адрес) |
443065, г. Самара, ул. Придорожная, 9 |
|
|
Дата утверждения |
|
30.05.2012г. |
|
Дата отправки (принятия) |
|
|
|
| АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ |
110 |
|
|
| |
Нематериальные активы |
|
| |
Основные средства |
|
120 |
69 |
68 |
| |
Незавершенное
строительство |
|
130 |
|
|
| |
Доходные вложения в
материальные ценности |
|
135 |
|
|
| |
Долгосрочные
финансовые вложения |
|
140 |
|
|
| |
Отложенные налоговые
активы |
|
145 |
|
|
| |
Прочие внеоборотные
активы |
|
150 |
|
|
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I |
|
190 |
69 |
68 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
210 |
|
|
| |
Запасы |
|
| |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
| |
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
| |
|
|
животные на выращивании и откорме |
|
|
|
|
| |
|
|
затраты в незавершенном производстве |
|
|
|
|
| |
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
|
|
|
| |
|
|
товары отгруженные |
|
|
|
|
| |
|
|
расходы будущих периодов |
|
|
|
|
| |
|
|
прочие запасы и затраты |
|
|
|
|
| |
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям |
|
220 |
|
|
| |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты) |
|
230 |
|
|
| |
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
| |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) |
|
240 |
75 |
|
| |
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
| |
Краткосрочные
финансовые вложения |
|
250 |
|
|
| |
Денежные средства |
|
260 |
58 |
60 |
| |
Прочие оборотные
активы |
|
270 |
|
|
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
|
290 |
133 |
60 |
| БАЛАНС |
300 |
202 |
128 |
|
|
Форма 0710001 с. 2 |
| ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| III. КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ |
410 |
28 |
28 |
| |
Уставный капитал |
|
| |
Собственные акции,
выкупленные у акционеров |
|
|
( |
|
) |
( |
|
) |
| |
Добавочный капитал |
|
420 |
|
|
| |
Резервный капитал |
|
430 |
|
|
| |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
| |
|
|
резервы,
образованные в соответствии с законодательством |
|
| |
|
|
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
|
|
|
|
| |
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) |
|
470 |
139 |
60 |
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III |
|
490 |
167 |
88 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
510 |
|
|
| |
Займы и кредиты |
|
| |
Отложенные налоговые
обязательства |
|
515 |
|
|
| |
Прочие долгосрочные
обязательства |
|
520 |
|
|
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
|
590 |
|
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
610 |
|
|
| |
Займы и кредиты |
|
| |
Кредиторская
задолженность |
|
620 |
|
|
| |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
| |
|
|
поставщики и
подрядчики |
|
| |
|
|
задолженность перед
персоналом организации |
|
|
|
|
| |
|
|
задолженность перед
государственными внебюджетными фондами |
|
|
10 |
10 |
| |
|
|
задолженность по
налогам и сборам |
|
|
25 |
18 |
| |
|
|
прочие кредиторы |
|
|
|
|
| |
Задолженность перед
участниками (учредителями) по выплате доходов |
|
630 |
|
|
| |
Доходы будущих
периодов |
|
640 |
|
|
| |
Резервы предстоящих
расходов |
|
650 |
|
|
| |
Прочие краткосрочные
обязательства |
|
660 |
|
|
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
|
690 |
35 |
40 |
| БАЛАНС |
700 |
202 |
128 |
| |
Справка о наличии
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
|
| |
Арендованные основные средства |
|
| |
|
|
в том числе по лизингу |
|
|
|
|
| |
Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение |
|
|
|
|
| |
Товары, принятые на
комиссию |
|
|
|
|
| |
Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов |
|
|
|
|
| |
Обеспечения
обязательств и платежей полученные |
|
|
|
|
| |
Обеспечения
обязательств и платежей выданные |
|
|
|
|
| |
Износ жилищного фонда |
|
|
|
|
| |
Износ объектов
внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
|
|
|
|
| |
Нематериальные
активы, полученные в пользование |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Руководитель |
|
|
Бубнов А.А. |
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
Сошникова Г.Н. |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
" |
31 |
" |
|
декабря |
20 |
11 |
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|